(荐)退税申请书15篇
在眼下市场经济活跃的社会,申请书在生活中的使用越来越广泛,写申请书的时候要注意内容的完整。我们该怎么写申请书呢?以下是小编精心整理的退税申请书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
退税申请书1
____国税局:
我公司是_____________(根本状况)。依据___规定,我公司为免税企业。
_月份,我公司销售收入__元(企业经营状况。)由于__缘由,被扣缴增值税__元。
依据__规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此(报告),请核准!
此致
敬礼!
申请人:
__年__月__日
退税申请书2
地税局领导:
1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的'发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:xx
申请日期:x月x日
退税申请书3
地税局领导:
20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的`2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
此致
敬礼!
申请人:xxx
xx年xx月xx日
退税申请书4
___区税务局:
______年___月,我公司向贵局申报并上缴______年度、______年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税______元;多交土地税______元。
现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。
申请人:
日期:
退税申请书5
xxx税局:
本公司xxxx(纳税编码:xxxxx)。因6月7日在申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为1月01日至12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxx)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在6月8日直接(上门)申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:xxxx银行
银行账号:xxxxxxxxxxxxxxxx
特此说明!
xxxxxxxx单位名字
-7-25
退税申请书6
_______国家税务局城区税务分局:
年月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额
____________元,我单位总收入____________元,应交增值税________________元,造成多交税金____________元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税____________元予以退回,望贵局协助办理。 ____________有限公司
____年____月____日
退税申请书7
xxxx国家税务局城区税务分局:
年月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额xx元,我单位总收入xx元,应交增值税xxxx元,造成多交税金xx元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税xx元予以退回,望贵局协助办理。
xx有限公司
xx年xx月xx日
退税申请书8
xxxx税局:
本公司xxxxx,因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131元,已扣款成功(电子税票号:xx)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131元。
在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书9
杭州市下城区国税局:
兹有杭州xx有限公司,税号:330103768xxxx。销售收入:xx元,应纳税所得额:xx元,已缴所得税:xxX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:xxX元,实际减免所得税额:xxX元,应退税额:xxX元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:xx元。望批准!
申请人:杭州xx有限公司
日期:8月21日
退税申请书10
xxxx税局:
本公司xxxx。因20xx年xx月xx日在申报税款所属期为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至20xx年xx月xx日,申报成功,该笔税款是¥xx元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥xx元。
请予核准。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书11
我公司成立于xxxx年xxxx月,xxxx年xxxx月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:xxxx,法定代表人:xxxx财,注册资本xxxx万元,地址:xxxx,登记注册类型:xxxx公司,经营范围:xxxx齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:xxxx,进出口企业代码:xxxx,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:xxxx。贵局于xxxx年xxxx月xxxx日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的`销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司xxxx年xxxx月xxxx日发生第一笔出口业务,出口金额xxxx美元,人民币xxxx元。xxxx年累计出口xxxx美元,人民币xxxx元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
此致
敬礼!
申请人:xxx
xx年xx月xx日
退税申请书12
xxxx税局:
本公司xxxxxx(纳税编码:xxxx)因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxxxx)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业,开户行:xxxxxxxx银行,银行账号:xxxx
特此说明!
xxx单位名字
xxxx年x月xx日
退税申请书13
xxx国税局:
我公司是xxx(基本情况)。根据xx规定,我公司为免税企业。
xxx月份,我公司销售收入xx元(企业经营状况。)由于xxxx原因,被扣缴增值税xx元。
根据xxx规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此报告,请核准!
申请人:xxx
20xx年xx月xx日
退税申请书14
__区税务局:
__月,我公司向贵局申报并上缴度、度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。
__公司
__月__日
退税申请书15
国税局:
兹有杭州____有限公司,税号:330103768______。____年销售收入:____元,____年应纳税所得额:____元,已缴所得税:___元。根据国家税收政策,应减免所得税额:___元,实际减免所得税额:___元,应退税额:___元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:____元。望批准!
申请人:杭州____有限公司
20__年__月__日
【退税申请书】相关文章:
退税申请书08-30
【实用】退税申请书四篇06-19
退税减税工作总结11-27
企业出口退税自查报告02-05
贫困申请书申请书10-31
学校家庭贫困申请书范文-申请书06-21
住宿申请书06-30
求职申请书07-06
辞职申请书07-10